审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的, 审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的, 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案
如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账 如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案
在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节 在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案
初次审计时。审计人员应采用适当方法,收集充分证据来证明被审计单位固定资产的所有权.再次审计 初次审计时。审计人员应采用适当方法,收集充分证据来证明被审计单位固定资产的所有权.再次审计 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案