选择题:审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的,

题目内容:
审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的,须经该审计项目负责人批准。




参考答案:

如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账

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与库存材料的监盘需要事先计划不同,库存现金的监盘应当采取突击的方式。

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在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节

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初次审计时。审计人员应采用适当方法,收集充分证据来证明被审计单位固定资产的所有权.再次审计

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在审查合并会计报表之前,审计人员应重视对母公司会计报表的审计,而对子公司会计报表则不必审

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