选择题:审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的, 题目分类:中级审计师 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的,须经该审计项目负责人批准。 参考答案:
如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账 如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案
在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节 在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案
初次审计时。审计人员应采用适当方法,收集充分证据来证明被审计单位固定资产的所有权.再次审计 初次审计时。审计人员应采用适当方法,收集充分证据来证明被审计单位固定资产的所有权.再次审计 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案
在审查合并会计报表之前,审计人员应重视对母公司会计报表的审计,而对子公司会计报表则不必审 在审查合并会计报表之前,审计人员应重视对母公司会计报表的审计,而对子公司会计报表则不必审 分类:中级审计师 题型:选择题 查看答案