资料:2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.每月末,由日常负责到银

资料:2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.每月末,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节

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评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有(  )。

评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有(  )。A.登记现金日记账与银行存款日记账 B.登记银行存款日记账与核对银行账 C.登记银行存款日记账与

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通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于( )。

通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于( )。A.组织控制 B.输入控制 C.安全控制 D.信息系统开发维护控制

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以下关于"中间表"的说法错误的是(  )。

以下关于"中间表"的说法错误的是(  )。A."中间表"是审计人员创建的适合进行数据分析的表 B."中间表"分为基础性中间表和分析性中间表 C.分析性中间

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被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是(  )。

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是(  )。A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余

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