多选题:评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有(  )。

题目内容:
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有(  )。 A. 登记现金日记账与银行存款日记账
B. 登记银行存款日记账与核对银行账
C. 登记银行存款日记账与保管支票
D. 保管支票与保管印章
E. 登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
参考答案:
答案解析:

通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于( )。

通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于( )。A.组织控制 B.输入控制 C.安全控制 D.信息系统开发维护控制

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以下关于"中间表"的说法错误的是(  )。

以下关于"中间表"的说法错误的是(  )。A."中间表"是审计人员创建的适合进行数据分析的表 B."中间表"分为基础性中间表和分析性中间表 C.分析性中间

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被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是(  )。

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是(  )。A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余

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在E-R图中,图形包括矩形框、菱形框、椭圆框。其中表示实体联系的是_【5】_框。

在E-R图中,图形包括矩形框、菱形框、椭圆框。其中表示实体联系的是_【5】_框。

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发生争议的劳动者一方在10人以上,并有共同请求的,劳动者可以推举代表参加仲裁活动。根据规定,可推举代表的人数是(  )。

发生争议的劳动者一方在10人以上,并有共同请求的,劳动者可以推举代表参加仲裁活动。根据规定,可推举代表的人数是(  )。 A.1至2名 B.1至3名 C.

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