单选题:内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的(  )

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:单选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的(  )和(  )。 A.有效性,及时性
B.有效性,敏感性
C.有效性,完整性
D.有效性,准确性
参考答案:
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关于商业银行的操作风险的说法错误的是(  )。

关于商业银行的操作风险的说法错误的是(  )。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险,但商业银行仍是外包业务的最终责任人 B.根据商业银行管理和控制操作风险

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小明站在游泳池里,岸上的人会发现小明的腿(  )。A.不变 B.变长 C.变短 D.时而长时而短

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某检察院对陈某、姚某共同诈骗一案审查起诉时,陈某潜逃。下列哪一选项是正确的?(2007年试卷二第32题)A.应当中止对陈某、姚某的审查起诉 B.可以对陈某中止审

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