(一)资料20×7年4月,某审计机关派出审计组,对某企业20×6年度财务收支情况进行审计。根据工作安排,由处长李某和副处

(一)资料20×7年4月,某审计机关派出审计组,对某企业20×6年度财务收支情况进行审计。根据工作安排,由处长李某和副处长张某分别担任该项目的审计组组长和主审,

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下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:(  )

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:(  )A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货

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下列各项中,不应计入资产负债表“存货”项目的是:

下列各项中,不应计入资产负债表“存货”项目的是: A.在途物资 B.生产成本 C.发出商品 D.工程物资

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如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:(  )

如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:(  )A.无保留意见 B.保留意见 C.否定意见 D.无法表示意见

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政府财政收入中最主要的部分是:

政府财政收入中最主要的部分是: A.税收 B.罚没收入 C.转移支付 D.国外商业银行贷款

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