不定项选择题:(一)资料20×7年4月,某审计机关派出审计组,对某企业20×6年度财务收支情况进行审计。根据工作安排,由处长李某和副处

题目内容:
(一)资料
20×7年4月,某审计机关派出审计组,对某企业20×6年度财务收支情况进行审计。根据工作安排,由处长李某和副处长张某分别担任该项目的审计组组长和主审,审计机关要求审计组在5月1日之前向审计机关提交审计组的审计报告。在审计准备阶段,审计组进行了以下工作:
1.在确定审计组其他成员时,李某挑选了以下几名审计人员,并说明了理由。
(1)王某是具有多年审计经验的老同志,而且参加过上一次对该企业的审计,熟悉情况。
(2)钱某去年刚刚从该企业的财务处调入审计机关,对该企业的情况和人员都很熟悉,便于开展工作。
(3)孙某是前年计算机专业毕业的大学生,参加过几个审计项目,考虑由他负责转换和分析该企业的电子数据。
(4)周某是去年录用的审计专业大学毕业生,工作热情很高,而且他的父亲是该企业的财务总监,他在审计组,有利于获得该企业对审计工作的支持。
2.考虑到20×6年审计机关曾经对该企业进行过审计,而且审计时间很紧,因此决定不再进行内部控制调查和测试,并且将上一次未审计的长期借款、固定资产等几个项目确定为本次审计重点。
3.审计组为了控制审计质量,决定将可接受的审计风险确定为0。
4.该企业在20×6年已经全面使用管理信息系统进行财务核算和业务管理,因此审计组决定将信息系统也作为本次审计的一项重要内容。
(二)要求:根据上述资料,为题从备选答案中选出正确的答案。关于审计组组长李某和主审张某的责任,下列说法中正确的有:(  ) A.审计组组长李某对审计工作底稿的复核意见负责
B.经审计组组长李某授权,主审张某可以承担对审计工作底稿进行复核的职责
C.审计组的审计报告一般应由审计组组长李某负责统一起草
D.审计组组长李某对提交给审计机关的审计报告负责
参考答案:
答案解析:

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:(  )

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:(  )A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货

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下列各项中,不应计入资产负债表“存货”项目的是:

下列各项中,不应计入资产负债表“存货”项目的是: A.在途物资 B.生产成本 C.发出商品 D.工程物资

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如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:(  )

如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:(  )A.无保留意见 B.保留意见 C.否定意见 D.无法表示意见

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政府财政收入中最主要的部分是:

政府财政收入中最主要的部分是: A.税收 B.罚没收入 C.转移支付 D.国外商业银行贷款

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根据以下资料回答题Geographers who study mobility are most probably interested in ________

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