单选题:为测试x公司银行存款的存在认定,A注册会计师采用下列方式获取的审计证据中,满足相关性的是( )。 题目分类:审计 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 为测试x公司银行存款的存在认定,A注册会计师采用下列方式获取的审计证据中,满足相关性的是( )。 A.从应付账款明细账的借方追查到银行对账单 B.从应收账款明细账的贷方追查到银行对账单 C.从应付账款明细账的贷方追查到银行对账单 D.从应收账款明细账的借方追查到银行对账单 参考答案: 答案解析:
员工的( )同时与企业的经济效益、部门业绩考核结果和个人业绩考核结果挂钩。 员工的( )同时与企业的经济效益、部门业绩考核结果和个人业绩考核结果挂钩。A.浮动工资 B.固定工资 C.基本工资 D.岗位工资 分类:审计 题型:单选题 查看答案
日清日结法的实施程序包括:①考评与激励;②设定目标;③控制。正确的顺序为( )。 日清日结法的实施程序包括:①考评与激励;②设定目标;③控制。正确的顺序为( )。A.③①② B.①②③ C.③②① D.②③① 分类:审计 题型:单选题 查看答案
请分析案例,并回答问题:梁先生自1995年以来一直受雇于x省Y市的W公司从事汽车驾驶员工作,月工资1500元,双方从未签 请分析案例,并回答问题:梁先生自1995年以来一直受雇于x省Y市的W公司从事汽车驾驶员工作,月工资1500元,双方从未签订书面劳动合同。2008年2月10日, 分类:审计 题型:单选题 查看答案
在识别出被审计单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。 在识别出被审计单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。A.将特别风险所影响的财务报表项目与具体认定相联系 B.对于管理层应对特别风险的控制,无 分类:审计 题型:单选题 查看答案
以下结论中,不属于了解内部控制后对控制的评价的是( )。 以下结论中,不属于了解内部控制后对控制的评价的是( )。A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 B.控制本身的设计就是无效的 C.内部控制运行有效 D.所 分类:审计 题型:单选题 查看答案