多选题:审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:

题目内容:
审计人员对内部控制进行调查了解的方法有: A.查阅相关文件
B.分析性复核
C.询问有关人员
D.观察业务活动
E.检查内部控制执行过程中生成的记录
参考答案:
答案解析:

下列有关审计证据可靠性的提法中,正确的有:

下列有关审计证据可靠性的提法中,正确的有: A.从被审计单位内部取得的证据比从被审计单位外部取得的证据更可靠 B.审计人员直接从第三方获取的审计证据比被审计单位

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下列项目中,应在生产与存货循环审计中进行审查的是:

下列项目中,应在生产与存货循环审计中进行审查的是: A.管理费用 B.营业外支出 C.制造费用 D.企业所得税

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审计机关中负责审定含有重大事项审计报告的主体是:

审计机关中负责审定含有重大事项审计报告的主体是: A.审计机关主管领导 B.审计机关审计业务会议 C.审计组负责人 D.审计机关法制机构

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请从所给的四个选项中,选择最合适的一个填人问号处,使之呈现一定的规律性。( )

请从所给的四个选项中,选择最合适的一个填人问号处,使之呈现一定的规律性。( )

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房地产投资风险可分为系统风险和个别风险,下列属于个别风险因素的是(  )

房地产投资风险可分为系统风险和个别风险,下列属于个别风险因素的是(  ) A.变现风险 B.时间风险 C.自然损失风险 D.通货膨胀风险

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