简答题:审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计部门及各控制者的职权范围、有关业务处

  • 题目分类:专业科目
  • 题目类型:简答题
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题目内容:
审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计部门及各控制者的职权范围、有关业务处理的程序、会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。
要求:用调查表法的形式,对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。
参考答案:
答案解析:

奇经八脉中,与脑、髓、肾关系密切的经脉是(  )

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内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是( )。

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( )设立审计机关,对国务院各部门和地方各级政府的财政收支、国家的财政金融机构和企事业组织的财务收支进行审计监督。

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采用挂牌方式出让时,挂牌公告中不应该出现有关(  )的内容。

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房地产中管理费是按有关费率取费的,一般取l~3个项目费用之和的5%左右。 (  )

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