多选题:下列可以用于测试控制有效性的审计程序的有( )。 题目分类:审计 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 下列可以用于测试控制有效性的审计程序的有( )。 A.询问 B.观察 C.检查和重新执行 D.穿行测试 参考答案: 答案解析:
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关控制测试的时间安排的说法中,正确的有( )。 注册会计师执行内部控制审计时,下列有关控制测试的时间安排的说法中,正确的有( )。A.在整合审计中,注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与 分类:审计 题型:多选题 查看答案
集团项目组连续审计业务,集团项目组获取充分适当的审计证据的能力可能受到( )重大变化的影响。 集团项目组连续审计业务,集团项目组获取充分适当的审计证据的能力可能受到( )重大变化的影响。A.组成部分中对集团重要的业务活动 B.对集团 分类:审计 题型:多选题 查看答案
下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的有( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的有( )。A.如果被审计单位的内部审计没有采用系统、规范化的方法,注册会计师不得利用其工作 A.如 分类:审计 题型:多选题 查看答案
注册会计师在决定与治理层某下设组织或个人沟通时,需要考虑下列事项有( )。 注册会计师在决定与治理层某下设组织或个人沟通时,需要考虑下列事项有( )。A.治理层的下设组织与治理层各自的责任 B.拟沟通事项的性质 C 分类:审计 题型:多选题 查看答案
甲企业为高新技术企业,地处市区,占地20万平方米,房产原值2500万元,2019年取得主营业务收入6000万元,其他业务 甲企业为高新技术企业,地处市区,占地20万平方米,房产原值2500万元,2019年取得主营业务收入6000万元,其他业务收入600万元,营业外收入48万元,投资 分类:审计 题型:多选题 查看答案