单选题:审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。

题目内容:
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。 A. 重新操作
B. 功能测试
C. 业务程序测试
D. 经验估计法
参考答案:
答案解析:

采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时,包装费的计取基数不包括该设备的(  )。

采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时,包装费的计取基数不包括该设备的(  )。 A.材料费 B.加工费 C.外购配套件费 D.设计费

查看答案

对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该(  )。

对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该(  )。A.审查相关合同、订单、销货发票等文件 B.认定该账户对应的客户不存在

查看答案

2010年3月,某审计组对乙公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计

2010年3月,某审计组对乙公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查

查看答案

应收款项审计目标应包括(  )。

应收款项审计目标应包括(  )。A.证实应收款项真实性 B.证实应收款项计价与分类的正确性 C.证实应收款项截止期正确性 D.确认坏账损失真实性 E.

查看答案

为了加强应收账款管理,被审计单位财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单,与客户核对账面记录,还要编制(  )。

为了加强应收账款管理,被审计单位财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单,与客户核对账面记录,还要编制(  )。A.主营业务收入明细表 B.应收账款账龄

查看答案