单选题:根据材料回答题:A注册会计师接受委托,对X公司与财务报告相关的内部控制进行审计。在审计过程中,A注册会计师遇到了以下问题

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
根据材料回答题:A注册会计师接受委托,对X公司与财务报告相关的内部控制进行审计。在审计过程中,A注册会计师遇到了以下问题,请代为做出正确的专业判断。在实施内部控制审计工作时,A注册会计师应当识别重要账户、列报及其相关认定。判断某账户或列报是否重要时,无须考虑(  )的影响。 A.多报和少报
B.所包含的错误
C.固有风险
D.相关内部控制
参考答案:
答案解析:

由于下列(  )特征,与重大判断事项相关的特别风险可能导致更高的重大错报风险。

由于下列(  )特征,与重大判断事项相关的特别风险可能导致更高的重大错报风险。 A.管理层更多地介入会计处理 B.数据收集和处理涉及更多的人工成分 C.复杂的

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一般情况下,个人医疗贷款的期限最短为(  ),最长可达(  )。

一般情况下,个人医疗贷款的期限最短为(  ),最长可达(  )。A.半年;2年 B.半年;3年 C.1年;2年 D.1年;3年

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下列关于申请商用房贷款时借款人须具备的条件表述错误的是(  )。

下列关于申请商用房贷款时借款人须具备的条件表述错误的是(  )。A.信用状况良好,无重大不良信用记录 B.具有稳定的职业和收入,具备还款意愿和还款能力 C.须先

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确定质押率的依据不包括(  )。

确定质押率的依据不包括(  )。

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要想保持物价稳定,只要控制或减少货币发行量就可以了。(  )

要想保持物价稳定,只要控制或减少货币发行量就可以了。(  )

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