判断题:管理建议书是注册会计师对被审计单位内部控制整体进行的评价和提出的改进意见。( ) 题目分类:审计 题目类型:判断题 查看权限:VIP 题目内容: 管理建议书是注册会计师对被审计单位内部控制整体进行的评价和提出的改进意见。( ) 答案解析:
对内部控制进行穿行测试时,所测试交易都是通过会计系统的,具有较高的代表性,因此注册会计师可以运用穿行测试程序获取有关控制 对内部控制进行穿行测试时,所测试交易都是通过会计系统的,具有较高的代表性,因此注册会计师可以运用穿行测试程序获取有关控制风险的充分、适当的证据。( ) 分类:审计 题型:判断题 查看答案
注册会计师在完成控制测试后要对控制风险进行再评价,以下关于对控制风险评价的说法不恰当的是( ) 注册会计师在完成控制测试后要对控制风险进行再评价,以下关于对控制风险评价的说法不恰当的是( )A.注册会计师评价控制风险是为会计报表的认定而进行的,不是为了个 分类:审计 题型:判断题 查看答案
第三种付款方式所付款项的现值为:( )。 第三种付款方式所付款项的现值为:( )。A.86114.6元 B.112114.6元 C.108911.6元 D.103810.2元 分类:审计 题型:判断题 查看答案