下列对函证银行存款的处理正确的有(  )。

下列对函证银行存款的处理正确的有(  )。A.对存款余额为零的开户银行也进行了函证 B.函证银行存款的同时,也对银行借款和借款抵押的情况进行了函证 C.注册会计

查看答案

下列选项中,与应付账款的完整性认定相关的审计程序有(  )。

下列选项中,与应付账款的完整性认定相关的审计程序有(  )。A.针对已偿付的应付账款,检查相关原始凭证确定其是否在资产负债表日前真正偿付 B.函证资产负债表日金

查看答案

下列选项中不属于针对采购发票可能未被记录于正确的会计期间的内部控制或控制测试的是(  )。

下列选项中不属于针对采购发票可能未被记录于正确的会计期间的内部控制或控制测试的是(  )。A.有计算机将记录采购的日期和采购入库通知单上的日期进行比对,如果这些

查看答案

企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是(  )。

企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是(  )。A.由出纳人员向客户寄发对账单 B.每月末由应收账款记账员向客户寄

查看答案

下列关于控制测试的性质的说法中,不正确的是(  )。

下列关于控制测试的性质的说法中,不正确的是(  )。A.计划从控制测试中获取的保证水平是决定控制测试性质的主要因素之一 B.当拟实施的进一步审计程序主要以控制测

查看答案