单选题:注册会计师通过风险评估初步确认被审计单位存在虚构收入的舞弊行为,则确定的具体审计目标应为( )。 题目分类:审计 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 注册会计师通过风险评估初步确认被审计单位存在虚构收入的舞弊行为,则确定的具体审计目标应为( )。 A.与交易与事项相关的“发生”目标 B.与交易与事项相关的“准确性”目标 C.与期末账户余额相关的“存在”目标 D.与期末账户余额相关的“准确性、计价和分摊”目标 参考答案: 答案解析:
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出 分类:审计 题型:单选题 查看答案
下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。 下列有关前后任注册会计师的说法中,正确的是( )。A.前任注册会计师包括对前期财务报表执行商定程序的注册会计师 B.在未发生会计师事务所变 分类:审计 题型:单选题 查看答案
甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户。甲公司为大型综合性集团公司。A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,B 甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户。甲公司为大型综合性集团公司。A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,B注册会计师为项目质量控制复核人,项目组确 分类:审计 题型:单选题 查看答案
为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,不属于注册会计师应当执行的工作有( )。 为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,不属于注册会计师应当执行的工作有( )。A.确定被审计单位是否存在违反法律法规行为 B.确定被审 分类:审计 题型:单选题 查看答案
注册会计师如果识别出管理层未向注册会计师披露的重大关联方交易,拟采取的措施中不包括( )。 注册会计师如果识别出管理层未向注册会计师披露的重大关联方交易,拟采取的措施中不包括( )。A.立即将相关信息向项目组其他成员通报 B.将与 分类:审计 题型:单选题 查看答案