2014年4月,某审计组对甲公司2013年度财务收支情况进行审计。有关的情况和资料如下:1.在销售业务中,按照甲公司内部规定编制销售发票通知单的人员与... 2014年4月,某审计组对甲公司2013年度财务收支情况进行审计。有关的情况和资料如下:1.在销售业务中,按照甲公司内部规定编制销售发票通知单的人员与... 分类:艺术学 题型:单选 查看答案
下列做法中,可能导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有:A、将委托他人代销商品作为已出售商品处理 B、将材料盘盈计入主营业务收入 C、将下期销售收入提前 下列做法中,可能导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有:A、将委托他人代销商品作为已出售商品处理 B、将材料盘盈计入主营业务收入 C、将下期销售收入提前 分类:艺术学 题型:单选 查看答案
针对现金流量内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法,不包括:A、检查核对法 B、分析法 C、金额验证法 D、审阅法 针对现金流量内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法,不包括:A、检查核对法 B、分析法 C、金额验证法 D、审阅法 分类:艺术学 题型:单选 查看答案
1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况: (1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门; (... 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况: (1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门; (... 分类:艺术学 题型:单选 查看答案