多选题:审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括(  )。

题目内容:
审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括(  )。 A.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告
B.指导企业内部审计机构的工作
C.审核企业的财务报告及有关信息披露内容
D.负责内部审计与外部审计的沟通协调

参考答案:
答案解析:

甲公司是国内一家进出口贸易公司。甲公司与国外的交易一直采用赊销、赊购的方式,以美元结算。目前,甲公司预计美元汇率在此后半

甲公司是国内一家进出口贸易公司。甲公司与国外的交易一直采用赊销、赊购的方式,以美元结算。目前,甲公司预计美元汇率在此后半年内都呈下跌趋势。下列各项措施中,可以帮

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下列各个部门中,有利于识别及帮助评估企业风险的有(  )。

下列各个部门中,有利于识别及帮助评估企业风险的有(  )。A.财务部门 B.内部审计部门 C.风险管理小组 D.董事会

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甲公司是一家大型企业,与小型企业相比,更需要制定应对法律或合规性风险的方法,以下做法恰当的有(  )。

甲公司是一家大型企业,与小型企业相比,更需要制定应对法律或合规性风险的方法,以下做法恰当的有(  )。A.建立企业内部监控系统,确保遵守法律法规 B.建立永久的

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下列各项中,属于风险管理工具的有(  )。

下列各项中,属于风险管理工具的有(  )。A.风险承担 B.风险规避 C.风险转移 D.风险控制

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当某个业务单元的投资资本回报率小于资本成本并且可持续增长率小于销售增长率时,可供选择的战略包括(  )。

当某个业务单元的投资资本回报率小于资本成本并且可持续增长率小于销售增长率时,可供选择的战略包括(  )。A.彻底重组 B.分配剩余现金 C.出售该业务单元 D.

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