单选题:审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是( )。

题目内容:
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是( )。 A. 内部控制存在的重大缺陷
B. 初步评估控制风险较低
C. 进行内部控制测试不经济
D. 难以对内部控制的健全性有效性做出评价
参考答案:
答案解析:

在进口设备交货类别中,对买方不利而对卖方最有利的交货方式是(  )。

在进口设备交货类别中,对买方不利而对卖方最有利的交货方式是(  )。 A.在出口国装运港口交货 B.在出口国内陆指定地点交货 C.在进口国目的港码头交货

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(  )是进口设备运费在内价。

(  )是进口设备运费在内价。A.FOB B.CIF C.CFR D.FAS

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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:

下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.出纳员签发支票 D.

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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论(  )。A.在审计报告中

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根据《行政诉讼法》的规定,法院受理公民、法人和其他组织对下列(  )事项不服提起的行政诉讼。

根据《行政诉讼法》的规定,法院受理公民、法人和其他组织对下列(  )事项不服提起的行政诉讼。 A.对拘留、罚款的行政处罚不服的 B.对限制人身自由的行政强制

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