多选题:以下事项属于内部控制的固有局限性的有(  )。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
以下事项属于内部控制的固有局限性的有(  )。 A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效
B.控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不恰当地凌驾于内部控制之上而被规避
C.内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求
D.规模小、人员少的被审计单位内部控制具有严重缺陷

参考答案:
答案解析:

一个通常用于信用批准过程的信息系统称为(  )。

一个通常用于信用批准过程的信息系统称为(  )。 A.管理信息系统 B.事务处理系统 C.专家系统 D.经理信息系统

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不可被模仿的资源能够建立企业的竞争优势,下列各项中,属于不可被模仿的资源的有(  )。

不可被模仿的资源能够建立企业的竞争优势,下列各项中,属于不可被模仿的资源的有(  )。 A.独特的实物资源 B.企业文化 C.专利 D.公众的品牌忠诚度

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(  )不仅存在于正式组织之中,企业的非正式组织中也大量存在。

(  )不仅存在于正式组织之中,企业的非正式组织中也大量存在。 A.法定权 B.强制权 C.榜样权 D.专家权

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根据波特的观点,帮助企业获得竞争优势而进行的战略定位实际上就是在价值链配置系统中从(  )三方面进行定位的选择过程。

根据波特的观点,帮助企业获得竞争优势而进行的战略定位实际上就是在价值链配置系统中从(  )三方面进行定位的选择过程。 A.技术范围 B.产品范围 C.市场范围

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A注册会计师对甲股份有限公司(以下简称甲公司)2012年度财务报表进行审计。在应付票据项目的审计中,为了确定应付票据余额

A注册会计师对甲股份有限公司(以下简称甲公司)2012年度财务报表进行审计。在应付票据项目的审计中,为了确定应付票据余额所对应的业务是否真实,会计处理是否正确,

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