题目内容:
根据材料回答题:(一)资料2011年4月,某审计组对甲公司2010年度财务收支情况进行审计。有关的情况和资料如下:
1.销售部经现负责公司销售业务。具体的产品销售折扣由销售人员根据客户情况谈判决定。
2.财务部在开具销售发票时未核对产品发运单,仅根据销售人员签字的产品销售单开具销售发票。
3.审计人员对应收账款进行了函证。客户A在回函巾证明近年来未与甲公司发生业务往来,不存在欠甲公司货款的情况,与甲公司账面记录不一致。
4.审计人员拟采用随机数表法从连续编号为1000-5000的销售发票中抽取50张进行审查,样本编号与下列随机数表中前4位逐列自上而下查找,路线为第1列、第2列、第3列……
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。"资料1"所述情况违反了内部控制的要求,具体是( )。 A.实物控制
B.业务授权控制
C.独立检查
D.凭证与记录控制
参考答案:
答案解析: