题目内容:
以下情形中,可能表明被审计单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。
A、被审计单位指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
B、被审计单位的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
C、对重要货币资金支付业务,被审计单位实行集体决策授权控制
D、被审计单位现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
参考答案: