多选题:在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制设计缺陷的情况有( )。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制设计缺陷的情况有( )。 A.请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的
B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门
C.验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行
D.验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续

参考答案:
答案解析:

在批量一定的情况下,为检索出合适的抽样方案,还应规定(  )。

在批量一定的情况下,为检索出合适的抽样方案,还应规定(  )。A.检验水平 B.抽样方案类型 C.检验严格度 D.样本量

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如果质量改进没有取得预期效果,应考虑(  )。

如果质量改进没有取得预期效果,应考虑(  )。A.实施效果的测算是否有误 B.原因分析是否有误 C.改进计划是否可行 D.修改并完善成果报告 E.重新选择别的项

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对该单位账外设账的行为,可由县级以上人民政府财政部门(  )。

对该单位账外设账的行为,可由县级以上人民政府财政部门(  )。 A.责令限期改正,对单位并处3 000元以上5万元以下的罚款 B.对直接负责的主管人员和其他直接

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原始凭证金额有错误,可以根据具体情况由原出具单位更正,并且在更正处签章。(  )

原始凭证金额有错误,可以根据具体情况由原出具单位更正,并且在更正处签章。(  )

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纳税人享受免税待遇的,在免税期间仍应当按照规定办理纳税申报。(  )

纳税人享受免税待遇的,在免税期间仍应当按照规定办理纳税申报。(  )

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