选择题:A注册会计师负责对甲公司2018年度财务报表实施审计时,需要对银行存款实施函证。项目组成员在实施银行函证程序时,遇到下列事项:要求:针对审计说明第(1...

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:

A注册会计师负责对甲公司2018年度财务报表实施审计时,需要对银行存款实施函证。项目组成员在实施银行函证程序时,遇到下列事项:

要求: 针对审计说明第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

答案解析:

注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是(  )。A.注册会计师应当从定性和定量两个方面识别重要账户、列报及其相关

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“山随平野尽”的下一句?

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MK会计师事务所的K注册会计师负责审计多家被审计单位2018年度财务报表。与存货审计相关事项如下:(1)甲公司在盘点过程中无法停止生产,考虑在仓库内划...

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在内部控制审计中,注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制。下列各项中属于自上而下的方法步骤的有(  )。A.从财务报表层次初步了解内部控制整体风险 B

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下列各项关于关键审计合伙人的表述中不正确的是(  )。A.如果仅向负责作出决策的个人提出相关建议,提出建议的人本身不会因此而成为关键审计合伙人 B.如果审计客户

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