题目内容:
下列有关函证的说法中,错误的是()。
A.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,替代程序无法提供与应收账款有关的充分、适当的审计证据 B.与银行存款相关的内部控制运行有效,注册会计师在实施银行存款函证程序时也不能减少测试量 C.如果认为管理层不允许寄发询证函的要求不合理,且被其阻挠而无法实施函证,注册会计师应当确定该事项对审计工作和审计意见的影响 D.未收到消极式询证函的回函提供的审计证据,远不如积极式询证函的回函提供的审计证据有说服力
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