选择题:下列有关内部控制的表述,正确的有( )。A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控

题目内容:

下列有关内部控制的表述,正确的有( )。

A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定为100% C.内部控制越有效,控制风险就越低 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

参考答案:
答案解析:

下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则; B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C.即使是设置

下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则; B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C.即使是设置

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不属于内部控制测评程序的是( )。A.抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况 B.检查是否按期编制账龄分析表 C.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金

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下列关于风险基础审计的说法中,正确的有( )。A.审计风险取决于重大错报风险和检查风险 B.在既定的审计风险水平下,可接受的检查风险水平与认定层次重大错报风险

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家庭人口状况对旅游需求的形成没什么影响。A.正确B.错误

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下列有关审计方法的表述中,正确的是( )。A.逆查法是指从检查原始凭证入手的审计方法 B.逆查法一般适用于业务规模较小、会计资料较少的被审计单位 C.顺查法是

下列有关审计方法的表述中,正确的是( )。A.逆查法是指从检查原始凭证入手的审计方法 B.逆查法一般适用于业务规模较小、会计资料较少的被审计单位 C.顺查法是

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