选择题:审计下列关于内部审计报告的编制、复核与报送的说法中,错误的是:A、审计组编制的审计报告应当征求被审计对象的意见 B、被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责

题目内容:

审计下列关于内部审计报告的编制、复核与报送的说法中,错误的是:

A、审计组编制的审计报告应当征求被审计对象的意见 B、被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人应及时修改 C、内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和管理层,要求在规定期限内落实纠正措施 D、已经出具的审计报告如存在重要错误,内部审计机构应及时更正并重新提交给原审计报告接收者

参考答案:
答案解析:

审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序是:A、确定内部控制的信赖程度 B、审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检

审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序是:A、确定内部控制的信赖程度 B、审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检

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各证券公司总部以法人为单位与证券登记结算公司之间发生的资金往来业务是()。A.一级清算业务B.二级清算业务C.代理商业银行业务D.代销开放式

各证券公司总部以法人为单位与证券登记结算公司之间发生的资金往来业务是()。A.一级清算业务B.二级清算业务C.代理商业银行业务D.代销开放式基金业务

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下列各项中,属于审计组应当及时调整审计实施方法的情形有:A、审计目标发生重大变化 B、审计方法发生重大变化 C、被审计单位及其相关情况发生重大变化

下列各项中,属于审计组应当及时调整审计实施方法的情形有:A、审计目标发生重大变化 B、审计方法发生重大变化 C、被审计单位及其相关情况发生重大变化

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下列不属于空间艺术的是()A.音乐B.美术C.绘画D.雕塑

下列不属于空间艺术的是()A.音乐B.美术C.绘画D.雕塑

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审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为:A、数据清理 B、数据转换 C、数据验证 D、数据分析

审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为:A、数据清理 B、数据转换 C、数据验证 D、数据分析

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