选择题:下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有()。A.注册会计师应当作出审计业务中的所有重大判断,并防止不当利用内部审计工作 B.注册会计师评价被审计单

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当作出审计业务中的所有重大判断,并防止不当利用内部审计工作 B.注册会计师评价被审计单位的书面声明,以确定是否能够利用内部审计的工作 C.如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础 D.注册会计师应当考虑内部审计已执行和拟执行工作的性质和范围,以及这些工作与注册会计师总体审计策略和具体审计划的相关性,以作为确定能够利用内部审计工作的领域和程度的基础

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答案解析:

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以下控制活动中,最能预防员工贪污、挪用销货款的是()。A.记录应收账款明细账的人员不得登记固定资产明细账 B.收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员负责 C.请顾

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