选择题:下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师认可的有( )。A、通过对被审计单位的了解,包括在被审计单位整体层面对内部控制各要素的了解,以及在上述程序中对重要业务流

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师认可的有( )。

A、通过对被审计单位的了解,包括在被审计单位整体层面对内部控制各要素的了解,以及在上述程序中对重要业务流程的了解,注册会计师可以确定是否有必要进一步了解在业务流程层面的控制 B、在某些情况下,注册会计师之前的了解可能表明被审计单位在业务流程层面针对某些重要交易流程所设计的控制是无效的,或者注册会计师并不打算信赖控制,这时注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制 C、如果注册会计师认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的水平,注册会计师应当实施控制测试 D、预防性控制通常用于正常业务流程的每一项交易,以防止错报的发生

参考答案:
答案解析:

下列不属于参与管理的基本要求的有( )。A.努力钻研相关业务B.树立服务意识C.熟悉本单位的生产经营和业务流程D.提高服务质量

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有不依法设置会计账簿的违法行为之一的,由法定机关责令期限更正,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以处的罚款金额是( )。A.二千元以上五万元以下B.二千元以上二万元以下C.二千元以上一万元以下D.一万元以上二万元以下

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EXCEL图表中的数据点来自某个工作表的()。A.某N个记录的计算结果B.某个单元格C.某个记录D.某几个单元组合N

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下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内

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商业银行代保管业务内部风险控制要点有___。A.柜台未出租保管箱的正钥匙要专人保管;B.负责保管钥匙(备用锁)人员可以兼任管库员;C.柜台经办员将两把开箱钥匙交给租用人或其指定的被授权人时,要当着租用人的面拆封;D.柜台经办人员、管库员要严格审核租用人或其指定的被授权人的开箱凭证及有关身份证件的真实有效性;E.营业柜台经办人员每日营业终了登记各类分户账合并与会计核对相符

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