注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控制B.拟信赖的内部控制C.对财务报 注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控制B.拟信赖的内部控制C.对财务报表有重大影响的内部控制D.并未有效运行的内部控制 分类:机械工程 题型:问答题,简答题 查看答案
在小班的区角活动中,露露在美工区用树叶拼贴了一张《小金鱼》后拿给王老师看,王老师看了一眼说:“真棒!”,然后转身对着 在小班的区角活动中,露露在美工区用树叶拼贴了一张《小金鱼》后拿给王老师看,王老师看了一眼说:“真棒!”,然后转身对着刚从建筑区跑出来的妙妙说:“你怎么出来了,快回去”妙妙说:“老师,我不想玩了!”王老师说:“不行,今天你就玩这个,进去!”妙妙低头走进了建筑区……请问你是如何评价王老师的教育行为?如果你是王老师,你会怎么做? 分类:机械工程 题型:问答题,简答题 查看答案
下列不适于建立备查账的是()。A.租入的固定资产B.应收票据C.受托加工材料D.购入的固定资产 下列不适于建立备查账的是()。A.租入的固定资产B.应收票据C.受托加工材料D.购入的固定资产 分类:机械工程 题型:问答题,简答题 查看答案