题目内容:
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。
A:在审计报告中反映这一情况 B:相关内部控制不可信赖 C:采购部主任没有执行采购程序 D:可能发生多次类似采购行为
参考答案:
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。
A:在审计报告中反映这一情况 B:相关内部控制不可信赖 C:采购部主任没有执行采购程序 D:可能发生多次类似采购行为