选择题:甲公司为一家从事服装生产和销售的国有控股主板上市公司。报据财政部和证监会有主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知,甲公司从2012年起,围绕内...

题目内容:

甲公司为一家从事服装生产和销售的国有控股主板上市公司。报据财政部和证监会有主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知,甲公司从2012年起,围绕内部控制五要素全面启动内部控制体系建设。2012正有姜工作要点如下: (1) 关于内部环境。董事会对内部控制的建立健全和有靛实施负责:董事会委托A咨询公司为公司内部控制体系建设提供咨询服务,选聘B会计师事务所对内部控制有效实施审计。A咨询公司为B会计师事务所联盟的成员单位,具有独立法人资格。 (2) 关于风险评估。受国际生融危机的持续影响,甲公司境外市场销售额和利润额急剧下降,董事会经审慎研宄、集体决策并报股东大会审议通过后,决定调整发展战略,迅速启动“出口转内销”战略。由于国内信用环境尚不成熟,战略调整后可能导致销售账款无法收回的风险明显增大,财务部门提议将销售万式自赊销改为现销,并在批准后实施。 (3) 关于控制活动。甲公司在对企业层面和业务层面控制活动进行全面控制的基础上,重点对资金活动、采购业务、销售业务等实施控制。一是实施货币资生支付审批分级管理。单笔付款金额5万元及5万元以下的,由财务部经理审批;5万元以上、20万元及20万元以下的,由总会计师审批;20万元以上的由总经理审批。二是强化采购自请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。对于超预算外采购项目,无论生额大小,均应在办理请购手续后,按程序报请具有审批根限的部门或人员审批。三是建立信用调查制度。销售经理应对客户的信用状况作充分评估,并在确认符台条件后经审批签订销售合同。 (4) 关于信息沟通。甲公司在已经建立管理信息系统和业务信息系统的基础上,充分利用信息系统之间的可集成性,将内部控制措施嵌入公司经营管理和业务流程中,初步实现了自动控 (5) 关于内部监督。内部审计部门经董事会援权开展内部控制监督和评价,检查发现内部控制缺陷,督促缺陷整改,甲公司内部审计部门和财务部门均由总会计师分管。 (6) 关于外部审计。B会计师事务所在执行内部控制审计时,发现甲公司财务管理信息系统存在设计漏洞,导致公司成本和利润发生重大错报,甲公司技术人员于2012正12月30日完成对系统的修复后,成本和利润数据得以改正。B会计师事务所据此认为上述内部控制缺陷已得到整改,不影响会计师事务所出具2012年度内部控制审计报告的类型。 要求:

根据材料(2),说明财务部门提议采用的风险应对策略类型厦曼恍点和缺点。

答案解析:

甲公司是国内一家从事建筑装饰材料生产与销售的股分公司。2012年底,国家宏观经济增势放缓,房地产行业也面着着沿严峻的宏观调控形势。甲公司董事会认为,公司的...

甲公司是国内一家从事建筑装饰材料生产与销售的股分公司。2012年底,国家宏观经济增势放缓,房地产行业也面着着沿严峻的宏观调控形势。甲公司董事会认为,公司的...

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根尖孔的位置多位于A.根尖顶 B.根尖唇侧 C.根尖舌侧 D.根尖近中侧 E.根尖远中侧

根尖孔的位置多位于A.根尖顶 B.根尖唇侧 C.根尖舌侧 D.根尖近中侧 E.根尖远中侧

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甲公司是一家大型高科技集团上市公司,主营手机、电脑及其他电子科技产品。其生产、研发与销售部门遍及全球各地。产品特征与类型具有一定的地理特殊性,该公司的发展...

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下列哪项不是慢性牙髓炎的病理改变A. 炎性肉芽组织,淋巴细胞浸润为主 B. 组织水肿,淋巴细胞及浆细胞浸润 C. 溃疡形成,其下方散在淋巴细胞浸润 D. 牙髓组

下列哪项不是慢性牙髓炎的病理改变A. 炎性肉芽组织,淋巴细胞浸润为主 B. 组织水肿,淋巴细胞及浆细胞浸润 C. 溃疡形成,其下方散在淋巴细胞浸润 D. 牙髓组

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釉质牙骨质界正确的是A.釉质和牙骨质端端相接占10% B.釉质覆盖牙骨质少许占30% C.釉质覆盖牙骨质少许占60% D.牙骨质覆盖釉质少许占60% E.釉质和

釉质牙骨质界正确的是A.釉质和牙骨质端端相接占10% B.釉质覆盖牙骨质少许占30% C.釉质覆盖牙骨质少许占60% D.牙骨质覆盖釉质少许占60% E.釉质和

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