选择题:在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有(  )。A.测试相关内部控制时利用他人工作 B.选择更多的业务部门进行内部控制测

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有(  )。

A.测试相关内部控制时利用他人工作 B.选择更多的业务部门进行内部控制测试 C.增加相关内部控制的控制测试量 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

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答案解析:

ABC会计师事务所接受甲公司2019年度的内部控制审计业务委托,委派A注册会计师担任项目合伙人,下列有关A注册会计师的做法中,恰当的是(  )。A.A注册会计师

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在正常使用环境下,对在梁端附近出现深度较浅的表面裂缝,处理方法正确的为()。A.不用处理B.对于不大于0.2mm的裂缝,可以采用表面密封法处理C.对于不大于O.2mm的裂缝,可以采用嵌缝密封法处理D.对于大于0.3mm的裂缝,可以采用嵌缝密封法处理

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以下有关比较信息的说法中,正确的有(  )。A.为了与本期财务报表相比较而包含的上期金额和相关披露属于比较财务报表 B.当审计意见是针对包含对应数据的本期财务报

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简述医疗保险的特征?

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