选择题:以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。

题目内容:

以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。

A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

B.审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付

C.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可

D.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

参考答案:
答案解析:

注册会计师在对期末存货进行截止测试时,下列应当关注的内容正确的有( )。

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下列关于生产与存货循环的业务活动的说法,错误的有( )。

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以下有关控制环境的说法中,说法中正确的有( )。

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下列关于注册会计师风险应对的相关说法中,正确的有( )。

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下列与注册会计师审计责任有关的说法中正确的是( )。

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