选择题:按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施

题目内容:

按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列()控制测试程序。

A.检查

B.观察

C.重新计算

D.重新执行

参考答案:
答案解析:

下列关于注册会计师和被审计单位对违反法规行为责任的说法中,不正确的是()。

下列关于注册会计师和被审计单位对违反法规行为责任的说法中,不正确的是()。

查看答案

互斥投资方案的选优决策中,一般适宜采用()作为决策依据。

互斥投资方案的选优决策中,一般适宜采用()作为决策依据。

查看答案

与发行债券相比,留存收益筹资的特点不包括()。

与发行债券相比,留存收益筹资的特点不包括()。

查看答案

下列因素中,会使企业考虑少使用负债的因素是()。

下列因素中,会使企业考虑少使用负债的因素是()。

查看答案

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。

查看答案