选择题:在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。A、针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离 B、在

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。

A、针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离 B、在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权 C、用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施 D、由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性

参考答案:
答案解析:

基本偏差为a~h的轴与H孔可构成()配合。A.间隙B.过渡C.过盈

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实木复合地板的面层接头应错开、缝隙严密、表面洁净,其检验方法是()A.用小锤轻击检查B.手摸检查C.观察检查D.用钢尺检查

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注册会计师在对库存现金进行审计时,下列说法中错误的是( )。A、注册会计师应当核对库存现金日记账与总账的金额是否相符 B、监盘库存现金时,必须参与的人员是出纳

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下列关于岗位职责描述的说法中,错误的是( )。A、出纳人员不得兼任档案保管 B、对于小型被审计单位,可以由出纳一人办理货币资金业务的全过程 C、负责银行存款

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甲集团(上市公司)是ABC会计师事务所的常年审计客户。A注册会计师负责审计甲集团2015年度财务报表。审计工作底稿中与分析程序相关的部分内容摘录如下:...

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