选择题:注册会计师在运用审计风险模型时,需要认识到由于内部控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在。下列属于内部控制固有局限性的有( )。A、在决策时人为判断可能出

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

注册会计师在运用审计风险模型时,需要认识到由于内部控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在。下列属于内部控制固有局限性的有( )。

A、在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效 B、被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适用岗位要求 C、可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避 D、建立健全内部控制需要考虑成本效益原则

参考答案:
答案解析:

关于特别风险,下列说法中错误的是( )。A、特别风险,是指注册会计师识别和评估的、根据判断认为需要特别考虑的重大错报风险 B、在确定哪些风险是特别风险时,注册

关于特别风险,下列说法中错误的是( )。A、特别风险,是指注册会计师识别和评估的、根据判断认为需要特别考虑的重大错报风险 B、在确定哪些风险是特别风险时,注册

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系统流程图用于可行性分析中的()的描述A.当前运行系统B.当前逻辑模型C.目标系统D.新系统

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下列各项中,不应当作为审计工作底稿保存的是( )。A、接受业务时签订的业务约定书 B、与其他注册会计师的必要的沟通文件 C、管理层进行重大调整前的财务报表

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雷电天气时不宜在哪些地方躲避()?A.成片房屋内B.金属车厢内C.树下D.无防雷措施的低矮建筑物

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审计人员在进行财务报表审计时,如果依赖相关信息系统所形成的财务信息和报告作为审计工作的依据,则必须考虑相关信息和报告的质量。具体来说,审计人员需要在整个过...

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