选择题:下列属于内部控制固有局限性举例的有( )。A、控制的设计和修改可能存在失误 B、控制的运行可能无效 C、管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:

下列属于内部控制固有局限性举例的有( )。

A、控制的设计和修改可能存在失误 B、控制的运行可能无效 C、管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认 D、软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行

参考答案:
答案解析:

下列关于了解内部控制的说法中,错误的是( )。A、如果认为仅通过实质性程序获取的审计证据无法将认定层次的重大错报风险降至可接受的低水平,注册会计师应当评价被审计

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首次空中轰炸使用的武器是()A.航空炸弹B.燃烧瓶C.手榴弹

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通常,审计工作底稿需要注明索引号及顺序编号,下列说法中,正确的有( )。A、不必每张表或记录都编写索引号 B、利用计算机编制工作底稿时,可以采用电子链接或索引

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会计师事务所应当针对审计工作底稿设计和实施适当的控制,下列有关控制目的的说法中,正确的有( )。A、只需在审计业务的完成阶段保护信息的完整性和安全性 B、防止

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唐代岑参、高适擅长写作何种类型的诗作?

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