选择题:社会审计组织接受委托执行审计业务中,对委托人示意作不实或者不当证明的,()。A:必须接受其要求出具报告 B:有权拒绝出具有关报告 C:应立即向相关执法部门举报

题目内容:

社会审计组织接受委托执行审计业务中,对委托人示意作不实或者不当证明的,()。

A:必须接受其要求出具报告 B:有权拒绝出具有关报告 C:应立即向相关执法部门举报 D:应立即向中国注册会计师协会举报

参考答案:

为查明应付账款真实性,应重点进行函证的项目包括()。A:已结清、余额为零的 B:金额不大的 C:金额大的 D:业务往来频繁的 E:欠账时间较长的

为查明应付账款真实性,应重点进行函证的项目包括()。A:已结清、余额为零的 B:金额不大的 C:金额大的 D:业务往来频繁的 E:欠账时间较长的

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下列各项中,属于关税纳税人的有()。A.进口货物的收货人B.出口货物的收货人C.入境旅客随身携带的行李的持有人D.个人邮递物品的收件人

下列各项中,属于关税纳税人的有()。A.进口货物的收货人B.出口货物的收货人C.入境旅客随身携带的行李的持有人D.个人邮递物品的收件人

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下列各项控制方式中不属于报表编制程序控制的是()。A:结账控制 B:试算平衡控制 C:对账控制 D:编制方法控制

下列各项控制方式中不属于报表编制程序控制的是()。A:结账控制 B:试算平衡控制 C:对账控制 D:编制方法控制

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审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断:A:现金收付业务是否合法 B:对方会计科目的使用是否正确 C:收入的现金有无坐支现象 D:日记账是否

审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断:A:现金收付业务是否合法 B:对方会计科目的使用是否正确 C:收入的现金有无坐支现象 D:日记账是否

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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。A:重新操作 B:功能测试 C:业务程序测试 D

审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。A:重新操作 B:功能测试 C:业务程序测试 D

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