选择题:下列有关财务报表审计的说法中,错误的是()。(2018年)A.财务报表审计的目的是改善财务报表的质量或内涵 B.财务报表审计的基础是独立性和专业性 C.财务报表

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列有关财务报表审计的说法中,错误的是()。(2018年)

A.财务报表审计的目的是改善财务报表的质量或内涵 B.财务报表审计的基础是独立性和专业性 C.财务报表审计可以有效满足财务报表预期使用者的需求 D.财务报表审计提供的合理保证意味着注册会计师可以通过获取充分、适当的审计证据消除审计风险

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答案解析:

在(50,50)坐标点,钻一个深10mm的孔,Z轴坐标零点位于零件表面上,则程序为()。A.G85X50.0Y50.0Z-10.0R0F50

在(50,50)坐标点,钻一个深10mm的孔,Z轴坐标零点位于零件表面上,则程序为()。A.G85X50.0Y50.0Z-10.0R0F50B.G81X50.0Y50.0Z-10.0R0F50C.G81X50.0Y50.0Z-10.0R5.0F50D.G83X50.0Y50.0Z-10.0R5.0F50

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以下情形中,可能属于保密原则的例外事项的有()。A.接受监管机构的执业质量检查,答复其询问和调查 B.根据法律法规的要求,向监管机构报告所发现的违法行为 C.法

以下情形中,可能属于保密原则的例外事项的有()。A.接受监管机构的执业质量检查,答复其询问和调查 B.根据法律法规的要求,向监管机构报告所发现的违法行为 C.法

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针对项目质量控制复核的时间,以下说法中,正确的是( )。A.与审计委员会沟通后完成项目质量控制复核 B.与治理层沟通后完成项目质量控制复核 C.与管理层沟通后完

针对项目质量控制复核的时间,以下说法中,正确的是( )。A.与审计委员会沟通后完成项目质量控制复核 B.与治理层沟通后完成项目质量控制复核 C.与管理层沟通后完

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在内部控制审计中,下列有关与控制测试的说法中,正确的有( )。A.管理层执行内部控制自我评价的选择测试控制的决定,不影响注册会计师的控制测试决策 B.注册会计师

在内部控制审计中,下列有关与控制测试的说法中,正确的有( )。A.管理层执行内部控制自我评价的选择测试控制的决定,不影响注册会计师的控制测试决策 B.注册会计师

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商业银行要求中央银行给予资金融通,主要通过以下途径()A.同业拆借B.转抵押和转贴现C.再贷款D.再贴现

商业银行要求中央银行给予资金融通,主要通过以下途径()A.同业拆借B.转抵押和转贴现C.再贷款D.再贴现

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