单选题:下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是( )。 题目分类:审计理论与实务 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是( )。 A. 固定资产使用、报废审批部门相互独立 B. 固定资产购置预算经使用部门批准后实施 C. 定期盘点固定资产 D. 内部审计人员对固定资产定期检查 参考答案: 答案解析:
在窗体中有两个文本框分别为Text1和Text2,一个命令按钮Command1,编写如下两个事件过程:Private S 在窗体中有两个文本框分别为Text1和Text2,一个命令按钮Command1,编写如下两个事件过程:Private Sub Command1_Click( 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
下列有关审计方法的表述中,错误的是( )。 下列有关审计方法的表述中,错误的是( )。A.顺查法是指从检查原始凭证人手的审计方法 B.顺查法一般适用于业务规模较小、会计资料较少的被审计单位 C.逆 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
根据《仲裁法》的规定,下列关于仲裁委员会的表述中,正确的有( )。 根据《仲裁法》的规定,下列关于仲裁委员会的表述中,正确的有( )。A.仲裁委员会是司法机关 B.仲裁委员会不按行政区划层层设立 C.仲裁委员会独立于行政 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
下列关于仲裁委员会的说法中,正确的有( )。 下列关于仲裁委员会的说法中,正确的有( )。A.仲裁委员会由主任1人、副主任2-4人和委员7-11人组成 B.仲裁委员会的主任、副主任和委员由法律、经济贸 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案