单选题:下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是(  )。

题目内容:
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是(  )。 A. 固定资产使用、报废审批部门相互独立
B. 固定资产购置预算经使用部门批准后实施
C. 定期盘点固定资产
D. 内部审计人员对固定资产定期检查
参考答案:
答案解析:

在窗体中有两个文本框分别为Text1和Text2,一个命令按钮Command1,编写如下两个事件过程:Private S

在窗体中有两个文本框分别为Text1和Text2,一个命令按钮Command1,编写如下两个事件过程:Private Sub Command1_Click(

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下列有关审计方法的表述中,错误的是(  )。

下列有关审计方法的表述中,错误的是(  )。A.顺查法是指从检查原始凭证人手的审计方法 B.顺查法一般适用于业务规模较小、会计资料较少的被审计单位 C.逆

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审计组成员负责审计工作底稿的(  )。

审计组成员负责审计工作底稿的(  )。A.重要性 B.真实性 C.时效性 D.相关性

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根据《仲裁法》的规定,下列关于仲裁委员会的表述中,正确的有(  )。

根据《仲裁法》的规定,下列关于仲裁委员会的表述中,正确的有(  )。A.仲裁委员会是司法机关 B.仲裁委员会不按行政区划层层设立 C.仲裁委员会独立于行政

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下列关于仲裁委员会的说法中,正确的有(  )。

下列关于仲裁委员会的说法中,正确的有(  )。A.仲裁委员会由主任1人、副主任2-4人和委员7-11人组成 B.仲裁委员会的主任、副主任和委员由法律、经济贸

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