选择题:以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有( )A. 某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进

题目内容:

以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有( )

A. 某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计。 B. 某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行。 C. 内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施。

参考答案:
答案解析:

以下系独立董事的特别职权的有(  )A.上市公司与关联人达成的总额高于300万元的关联交易 B.提议召开董事会 C.向董事会提请召开临时股东大会 D.独立聘请外

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企业以400万从外部购买了一个研究阶段项目,后来又发生了150的资本化开发支出,请问无形资产的确认金额是多少(  )A.150万元 B.400万元 C.550万

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以下系主板上市公司公开发行可转换公司债券应符合的条件有(  )。 Ⅰ.最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣非前后净利润孰低,作为加权...

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企业对随同商品出售而不单独计价的包装物进行会计处理时,该包装物的实际成本应结转到(  )。A.制造费用 B.销售费用 C.管理费用 D.其他业务成本

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