选择题:下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是(  )。A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性 B.了解内部控

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是(  )。

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性 B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行 C.在了解内部控制是否得到执行时,注册会计师只需抽取少量的交易进行检查或观察某几个时点 D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

参考答案:
答案解析:

医疗器械产品注册证书的有限期限是()。A.3年B.4年C.5年

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一般情况下,高层民用建筑之间的防火间距不应小于()米。A.13B.12C.9D.11

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在了解内部控制时,下列情形中,注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有(  )。A.存在大量、重复发生的交易 B.存在大额、异常的交易 C.存在难以定义、预测

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A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是(  )。A.甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素

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下列有关审计工作底稿的说法中,正确的有(  )。A.在计划和执行审计工作中发挥着关键作用 B.提供了审计工作实际执行情况的记录,并形成审计报告的基础 C.可用于

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