选择题:(一)资料  2013年1月,某审计组对丙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:  1.审计人员在对货...

题目内容:

(一)资料   2013年1月,某审计组对丙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:   1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调査的过程中了解到:   ①出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账;   ②出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对;   ③由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表;   ④对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,不编制银行存款余额调节表。 2.审计人员在1月30日营业结束后,对丙公司的库存现金进行了突击式监盘。审计人员协助出纳员完成现金清点,并填制“库存现金盘点表”,作为审计工作底稿。监盘结果表明现金长款40 000元,出纳员声称该笔现金由其本人临时存放于保险柜中,与公司业务无关。 3.审计人员发现该公司银行存款账户2012年12月31日银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,被审计单位解释的原因是存在未达账项。审计人员采取了下列审计程序:   ①重新测试与银行存款相关的内部控制   ②对2012年各月末银行存款余额进行趋势分析;   ③自行编制该账户2012年12月份的银行存款余额调节表;   ④抽查与银行存款相关的重要业务,验证其合法性。 4.审计人员决定向有关开户银行函证。在实施函证之前,审计人员对丙公司银行账户进行了初步梳理,发现丙公司共有五个银行存款账户,其中两个银行账户期末账面余额为零,另外三个银行账户分别是公司的基本存款账户、信用证存款账户和外埠存款账户,审计人员已直接从开户银行取得了基本存款账户的对账单。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。   1.“资料1”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有( )。

A.① B.② C.③ D.④

参考答案:
答案解析:

2003年中国互动游戏中心曾经承办过中国电信集团的什么项目的大型电子竞技比赛().A.星际争霸B.魔兽争霸C.反恐精英D.FIFA

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分配曲线能表示()。A.萃取剂和原溶剂两相的相对数量关系B.两相互溶情况C.被萃取组分在两相间的平衡分配关系D.都不是

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根据控制的功能,控制可以分为( )。A、财产物资控制 B、预防式控制 C、察觉式控制 D、会计信息控制 E、经营决策控制

根据控制的功能,控制可以分为( )。A、财产物资控制 B、预防式控制 C、察觉式控制 D、会计信息控制 E、经营决策控制

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下列表述中,正确的有( )。A、当审计标准不一致时,审计人员应当采用权威的和公认程度高的标准 B、对于国务院各部门之间的规定如相抵触时,应以法律、行政法规授

下列表述中,正确的有( )。A、当审计标准不一致时,审计人员应当采用权威的和公认程度高的标准 B、对于国务院各部门之间的规定如相抵触时,应以法律、行政法规授

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审计机关应当针对一些要素建立审计质量控制制度,包括( )。A、审计质量责任 B、审计职业道德 C、审计风险控制 D、审计业务执行 E、审计人力资源

审计机关应当针对一些要素建立审计质量控制制度,包括( )。A、审计质量责任 B、审计职业道德 C、审计风险控制 D、审计业务执行 E、审计人力资源

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