多选题:内部审计部门对银行分支机构可就( )等相关问题提供咨询服务,但不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。

  • 题目分类:银行管理
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
内部审计部门对银行分支机构可就( )等相关问题提供咨询服务,但不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。 A.合规管理
B.经营管理
C.风险管理
D.内部控制
E.制度管理

参考答案:
答案解析:

下列关于商业银行开展内部控制评价,说法正确的是( )。

下列关于商业银行开展内部控制评价,说法正确的是( )。 A.在评价对象方面,商业银行对纳入并表管理机构进行内部控制评价 B.在评价标准制定方面,商业银行应当制定

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开展特定目的载体同业投资业务,应坚持的原则包括( )。

开展特定目的载体同业投资业务,应坚持的原则包括( )。 A.依法合规原则 B.风险收益匹配原则 C.集中管理及总量控制原则 D.实质重于形式原则 E.公平、公正

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离任审计报告的评估结论不包括( )。

离任审计报告的评估结论不包括( )。 A.贯彻执行国家法律法规、各项规章制度的情况 B.向董事会提交全面审计工作报告的情况 C.所任职机构或分管部门的经营是否合

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目前中国整体经济形势处于增长速度换档期、结构阵痛期和( )叠加的影响。

目前中国整体经济形势处于增长速度换档期、结构阵痛期和( )叠加的影响。 A.增长速度下坡期 B.缓冲期 C.高压期 D.前期刺激政策消化期

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以下不属于连续营业方案的是( )。

以下不属于连续营业方案的是( )。A.财务管理 B.业务和技术风险评估 C.面对灾难时的风险缓释措施 D.危机和事故管理

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