选择题:下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()。A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制 题目分类: 审计理论与实务 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()。 A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制 参考答案: 答案解析:
下列各项中,不属于内部审计机构职责的是( )。A.对本单位无形资产投资项目进行审计 B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 C.对 下列各项中,不属于内部审计机构职责的是( )。A.对本单位无形资产投资项目进行审计 B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 C.对 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案
确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是( )。A.函证 B.全部检查法 C.统计抽样法 D.重复执行法 确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是( )。A.函证 B.全部检查法 C.统计抽样法 D.重复执行法 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案
移动办公行业应用主要为集团客户提供基于()高速安全的移动无线网络访问单位内部OA系统的解决方案。A.WVPDNB.GPRSC.WIFID.G 移动办公行业应用主要为集团客户提供基于()高速安全的移动无线网络访问单位内部OA系统的解决方案。A.WVPDNB.GPRSC.WIFID.GIS 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案