多选题:审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有(  )。

题目内容:
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有(  )。 A. 存储部门与材料使用部门
B. 生产计划制订与实施
C. 存货保管与会计记录
D. 成本计算与复核
E. 保管与盘点检查
参考答案:
答案解析:

在对财务报表项目或账户余额的正确性进行测试时,根据样本的审查结果得出其总体余额存在重要错误的结论,而实际上总体余额并无重

在对财务报表项目或账户余额的正确性进行测试时,根据样本的审查结果得出其总体余额存在重要错误的结论,而实际上总体余额并无重要错报的情况的可能性,称为( )。A.

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审查企业H产品,账面库存为2000吨,实地检查结果为1300吨,保管人员提供一份由某单位出具的收货收条抵顶库存,而业务部门则解释为因本企业仓库容量有限,委托其他

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法律部门划分的标准首先是法律调整的方法,其次是法律调整的对象。(  )Y.对N.错

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行政法调整的是行政机关与行政管理的相对人之间因民事活动而发生的法律关系。(  )Y.对N.错

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冬雨季施工增加费的计算基数是(  )。

冬雨季施工增加费的计算基数是(  )。A.直接工程费 B.人工费和材料费 C.人工费和机械费 D.人工费

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