多选题:某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度 。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有( ) 。A重大对外担保业务由集团公司总经理

题目内容:

某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度 。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有(   ) 。

A重大对外担保业务由集团公司总经理审批

B被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序

C对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况

D严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保

参考答案:
答案解析:

下列业务中,需要集体审批的包括( ) 。A重要货币资金支付业务B符合销售政策和信用政策的赊销业务C财务总监的任免D提前或延期收回对外投资

下列业务中,需要集体审批的包括( ) 。A重要货币资金支付业务B符合销售政策和信用政策的赊销业务C财务总监的任免D提前或延期收回对外投资

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自我国颁布《企业内部控制基本规范》后,甲集团公司决定按照该规范要求在集团进行内部控制建设和实施,切实提升管理水平和风险防范能力 。甲集团于20××年12月26日

自我国颁布《企业内部控制基本规范》后,甲集团公司决定按照该规范要求在集团进行内部控制建设和实施,切实提升管理水平和风险防范能力 。甲集团于20××年12月26日召开了由集团领导班子成员参加的内部控制高层会议,讨论通过了相关决议 。下列选项表

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审计委员会对内部审计进行复核时应从以下哪些方面进行()。A组织中的地位B职能范围C技术才能D专业应尽义务

审计委员会对内部审计进行复核时应从以下哪些方面进行()。A组织中的地位B职能范围C技术才能D专业应尽义务

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下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有()。A不得安排同一机构办理采购业务的全过程B对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整

下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有()。A不得安排同一机构办理采购业务的全过程B对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序C大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价,并对最高采购限价适时调整D一般物

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乙公司是一家上市公司,按规定需要进行信息披露 。下列各项中,该公司应该进行披露的信息包括( ) 。A财务会计信息B非财务会计信息C审计信息D经营信息

乙公司是一家上市公司,按规定需要进行信息披露 。下列各项中,该公司应该进行披露的信息包括( ) 。A财务会计信息B非财务会计信息C审计信息D经营信息

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