多选题:内部审计部门的独立性体现在( ) 。A对所审计的活动保持独立性B直接向董事会或审计委员会报告C如果主管审计师向高管报告日常行政事务,董事会必须采取额外措施保证

题目内容:

内部审计部门的独立性体现在(   ) 。

A对所审计的活动保持独立性

B直接向董事会或审计委员会报告

C如果主管审计师向高管报告日常行政事务,董事会必须采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性

D审计师具备必要的知识、技能和训练

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答案解析:

下列选项中,属于销售业务内控不严格导致的风险有( ) 。A市场预测失误,导致存货增加B销售业务员挪用货款C销售业务员与客户勾结,提高价格以获取回扣D销售合同内

下列选项中,属于销售业务内控不严格导致的风险有( ) 。A市场预测失误,导致存货增加B销售业务员挪用货款C销售业务员与客户勾结,提高价格以获取回扣D销售合同内容存在重大疏漏和欺诈

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下列选项中,属于不相容职务分离控制的活动包括( ) 。A董事长与总经理分别由不同人担任B合理设置账户、登记会计账簿,进行复式记账C每日经营现金收入尽快存入银行

下列选项中,属于不相容职务分离控制的活动包括( ) 。A董事长与总经理分别由不同人担任B合理设置账户、登记会计账簿,进行复式记账C每日经营现金收入尽快存入银行D采购合同的订立不负责审批

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工程项目需关注的主要风险有( ) 。A立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败B项目招标暗箱操作,存在

工程项目需关注的主要风险有( ) 。A立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败B项目招标暗箱操作,存在商业贿赂,可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案C工程

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下列有关内部审计师说法正确的有( ) 。A内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率B

下列有关内部审计师说法正确的有( ) 。A内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率B内部审计师必须保持客观和独立C内部审计师的工作应进行适当的规划,并被复核和记录D

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在一般情况下,负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的是( ) 。A总经理B财务部C审计委员会D外部审计师

在一般情况下,负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的是( ) 。A总经理B财务部C审计委员会D外部审计师

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