单选题:内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是(  )。

题目内容:
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是(  )。 A.推进建设项目管理的制度化、规范化
B.提高建设项目经济效益
C.促进建设项目总体目标的实现
D.将处理风险的成本降到最低
参考答案:
答案解析:

在项目财务内部控制机制中,(  )是内部控制的制衡原则在项目财务管理方面的具体运用。

在项目财务内部控制机制中,(  )是内部控制的制衡原则在项目财务管理方面的具体运用。A.组织控制 B.核算控制 C.制约监督机制 D.授权批准机制

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中期票据是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划发行的、约定在(  )还本付息的债务融资工具。

中期票据是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划发行的、约定在(  )还本付息的债务融资工具。A.1年内 B.2年 C.3年内 D.一定期限

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下列不属于融资租赁程序的是(  )。

下列不属于融资租赁程序的是(  )。A.挑选租赁公司,办理租赁委托 B.签订贷款合同 C.办理验货、付款与保险 D.支付租金

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建设项目财务管理应遵循的原则不包括(  )。

建设项目财务管理应遵循的原则不包括(  )。A.强化建设项目财务预算管理 B.实行经济核算,落实经济责任制 C.坚持建设项目法人责任制和建设项目资金本制 D.认

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近年来,金融案件时有发生,商业贿赂屡禁不止,这些现象的产生主要是由于(  )。

近年来,金融案件时有发生,商业贿赂屡禁不止,这些现象的产生主要是由于(  )。 A.银行业员工学历偏低 B.银行业相关法律法规尚不完备 C.银行业务单一 D.银

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